募集要項
PRポイント
▼メリハリのある働き方
向き合う課題や業務はたくさんありますが、時間外作業が月平均20時間程度とメリハリを付けて働けます。
また出社は原則週4日です。
▼専門制の深化
IT、金融(銀行代理業、カード)、内部統制といった専門知識に加え、ISOやISMAP-LIUの認証に関する監査を通じて、規格への理解やシステム統制の知識を深められます。また、個人情報保護監査を通じて、より幅広い知識と経験を獲得でき、主体的に裁量を持って監査に取り組むことができます。
▼AIの活用
時間のかかる情報分析や、見落としがちな観点・過去類似ケースの提示にAIを活用することで、スピーディーなレビューと高度な思考に集中でき、より重要な業務に注力できます。
▼グローバルな視点
海外子会社の監査にも携わる可能性があるため、グローバルな環境で活躍するチャンスがあります。
仕事内容
当社の内部監査室メンバーとして業務監査などに加え、不適切な行為がないか幅広く内部監査に対応します。
<具体的な業務内容>
・業務監査(銀行代理業、カード業務を含む)
・個人情報保護監査
・J-SOX(内部統制監査)
・ISO27001/27017情報セキュリティ監査
・ISMAP-LIU内部監査
・不適切な行為に関する調査
▼内部監査に関連する業務
業務・会計・システム領域などを対象に、リスクベースでの内部監査を企画・実施し、
ガバナンス強化及び業務改善を推進します。
内部監査計画の立案、実施、事後フォロー
業務プロセス・取引データの分析によるリスク抽出・評価
関連法令・社内規程・マニュアルの遵守状況の確認
不適切な取引や非効率な運用の早期発見・改善提言
各部門・経営層への監査結果報告および改善推進モニタリング
グローバル拠点も含めたリスク統制・ガバナンス強化の推進
▼不適切な行為に関する業務詳細
不正・不適切取引やガバナンス上のリスクに関する分析・対応を担うポジションです。
フォレジック的視点を生かし、データや証憑の分析、ヒアリングを通じてリスク兆候を把握・検証し、
再発防止に向けた仕組み改善を推進します。
・不正・不適切事案に関する初動調査、原因分析、報告対応
・リスク兆候のデータ分析、モニタリング手法の高度化
・関係部門との連携による改善策の策定・実行支援
▼AI活用
AIを活用し、内部監査業務において業務効率化を図ります。
その他、グループ企業の監査や個人情報保護監査など、
通常の内部監査業務をキャッチアップすることも担います。
対象となる方
<必須>
・内部監査、内部統制評価構築、運用の経験2年以上
┗事業会社または監査法人における内部監査の経験
・基本的なPCスキル(Word、Excel、パワーポイントなど)
▼歓迎要件
・ 不正調査の経験
・ Python/SQLを用いたデータ分析
・ システム監査の経験
・ CAATを活用した経験
・ AIを活用し業務改善した経験
・ CFE/CISA/CIAの資格
・ 英語を使った業務経験(翻訳機能を使ってコミュニケーションをとる経験)
勤務時間
9:00~18:00(休憩60分)
・時間外労働有り(月平均20時間程度)
試用期間
6ヶ月あり
※試用期間中の条件変更はありません。
給与詳細
■想定年収:763万~1064万円
※経験、能力等に応じて個別に決定します。
<月給例>
・年収763万2,000円の場合
月額53万(基本給42万9,000円+時間外手当10万1.000円)
・年収1064万の場合
月額76万(基本給 61万5,000円+時間外手当 14万5,000円)
※時間外労働の有無に関わらず月30時間相当分の時間外手当を支給します
※30時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給します
■昇給:年1回(6月)
■賞与:年2回(1月/7月)
<通勤交通費>
・ 1日5,000円、かつ1ヵ月定期代10万円を上限とします(往復分合計)。
・ 特急券および航空券については会社負担の対象外となります。
福利厚生・待遇
■各種社会保険完備
■社内交流支援制度
■住宅補助制度
■平日・土日入れ替え制度
■育児サポート制度
■特別休暇制度
■従業員持株会制度
■選択型確定拠出年金制度(選択型DC)
※制度により対象社員や適用ルールが異なります。
休日・休暇
・完全週休2日制(土日祝休み)
・年末年始休暇
・有給休暇
募集背景
会社規模の拡大による、人員体制強化のため
選考プロセス
書類選考
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1次面接
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2次面接
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最終面接
※選考回数、内容は変更になる場合もあります。
求人コード:yam-sn